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睢县人民政府

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索引号: 3070211020000013000000/2023122700000101 发布机构:
生效日期: 2023-12-26 废止日期:
文 号: 所属主题: 年度财政预算

城关回族镇一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

来源: 发布时间:2023-12-27 浏览次数: 【字体:

(一)总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出4,510.91万元,占 支出合计的62.58%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支 出增加1,535.45万元,增长51.6%。主要原因是主要原因是2021 年我镇税收收入大幅度增加,财力的增加相应增加了对招商引 资企业的扶持支出。- 17 (二)结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出4,510.91万元,主要 用于以下方面:一般公共服务(类)支出742.14万元,占16.5%;; 科学技术(类)支出300万元,占6.7%;文化旅游体育与传媒(类) 支出26.14万元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出171.28万 元,占3.8%;卫生健康(类)支出62.4万元,占1.4%;节能环 保(类)支出123.09,占2.7%;城乡社区(类)支出615.64万 元,占13.6%;农林水(类)支出2340.44万元,占51.9%;资源 勘探工业信息等(类)支出38.74万元,占0.8%;住房保障(类) 支出41.05万元,占0.9%;灾害防治及应急管理(类)支出50万 元,占1.1%。 (三)具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3980.99 万元,支出决算为4510.91万元,完成年初预算的113.31%。其 中: 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)行政运行(项)。年初预算为820.54万元,支出决 算为461.2万元,完成年初预算的56.2%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是遵循政府八项规定,厉行节约,办公经 费减少。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为5万元,支出 决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫- 18 情原因造成经费紧张而未能拨付。 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)其他人政协务支出(项)。年初预算为5万元,支出 决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫 情原因造成经费紧张而未能拨付。 4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。 年初预算为383.64万元,支出决算为216.25万元,完成年初 预算的56.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预 算调整所致。 5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。 年初预算为30.00万元,支出决算为24.95万元,完成年初预 算的83.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算 调整所致。 6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众 团体事务支出(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为1.00 万元,完成年初预算的16.7%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是预算调整所致。 7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为40.90万元,支出决 算为38.73万元,完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是预算调整所致。 8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转- 19 化与扩散(项)。年初预算为0万元,支出决算为300.00万元, 完成年初预算的335.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是此笔款项为上级追加所致。 9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)关服 务(项)。年初预算为29.30万元,支出决算为26.14万元,完 成年初预算的89.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是预算调整所致。 10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)机关服务(项)。年初预算为14.65万元,支出决算 为13.81万元,完成年初预算的94.27%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是预算调整所致。 11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为40.00万 元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的37.50%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是预算调整所致。 12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64.88 万元,支出决算为65.98万元,完成年初预算的101.70%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整所致。 13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗 位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.70万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级追加所 致。- 20 14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为9.48万元,支出决算为69.48万元,完成年初预算的 732.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整 所致。 15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支 出决算为4.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是年初无预算,县级追加。 16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机 构(项)。年初预算为43.60万元,支出决算为35.91万元,完 成年初预算的82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是预算调整所致。 17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行 政事业单位医疗支出(项)。年初预算为25.46万元,支出决算 为26.48万元,完成年初预算的104.01%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是预算调整所致。 18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保 护(项)。年初预算为370.00万元,支出决算为123.09万元, 完成年初预算的33.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是预算调整所致。 19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服 务(项)。年初预算为58.00万元,支出决算为59.78万元,完 成年初预算的103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原- 21 因是预算调整所致。 20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇 基础设施建设(项)。年初预算为250.00万元,支出决算为224.71 万元,完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是预算调整所致。 21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社 区环境卫生(项)。年初预算为560.00万元,支出决算为331.15 万元,完成年初预算的59.13%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是预算调整所致。 22.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。 年初预算为72.70万元,支出决算为57.91万元,完成年初预算 的79.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调 整所致。 23.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。 年初预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。 24.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。 年初预算为50万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是疫情原因造成经费紧张而未能实施及拨 付。 25.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出 (项)。年初预算为550.00万元,支出决算为1501.07万元,完 成年初预算的272.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原- 22 因是预算调整所致。 26.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。 年初预算为0万元,支出决算为48.34万。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是年初无预算,此笔款项为上级追加所致。 27.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初 预算为0万元,支出决算为503.59万。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年初无预算,此笔款项为上级追加所致。 28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会 和村党支部的补助(项)。年初预算为310.62万元,支出决算 为228.84万元,完成年初预算的73.67%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是预算调整所致。 29.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和 管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年 初预算为200.00万元,支出决算为38.74万元,完成年初预算的 19.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整 所致。 30.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为40.55万元,支出决算为41.05万元,完成 年初预算的101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是预算调整所致。 31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.00万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无预算,上级追- 23 加。

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